野花香高清视频在线观看免费_草莓视频在线观看18_国产成人精品久久亚洲高清不卡_99热精国产这里只有精品_被黑人掹躁10次高潮_不卡无码人妻一区三区音频_飘花电影院午夜伦天堂_香蕉大视频一二三区乱码_精品深夜av无码一区二区_99久久国产综合精品1

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局 2025年度單位預(yù)算

  • 2025/02/11

【字體


 

 

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局

2025年度單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標(biāo)情況

其他需要說明的情況

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況

 

一、主要職能

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),受自治區(qū)自然資源廳統(tǒng)一管理,主管全區(qū)林業(yè)和草原管理工作的職能部門,單位級別為正廳級。

其主要職能:

(一) 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門擬訂并組織實施全區(qū)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃和制度、組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

(二) 組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。完善生態(tài)安全防護(hù)制度,組織開展林業(yè)和草原領(lǐng)域生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,開展國土綠化行動,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

(三) 負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂并組織實施林地保護(hù)利用規(guī)劃,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和規(guī)范,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(四) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂全區(qū)防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃和規(guī)范,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)荒漠化綜合治理,監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。

(五) 負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。根據(jù)授權(quán),按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

(六) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和規(guī)范,建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系。負(fù)責(zé)國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。按規(guī)定權(quán)限,組織開展各類自然保護(hù)地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。

(七) 負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂全區(qū)集體林權(quán)制度、國有林場、草原等改革相關(guān)制度并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的相關(guān)制度,推進(jìn)集體林地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營權(quán)“三權(quán)分置”,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。統(tǒng)籌林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作,建立健全相關(guān)生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機(jī)制,助力高原經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。開展退耕還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

(八) 擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn),擬訂并組織實施全區(qū)相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)范。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)林業(yè)和草原行業(yè)生態(tài)振興相關(guān)工作。

(九) 指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

 (十) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)林長制實施工作,擬定全區(qū)推進(jìn)林長制相關(guān)配套制度,負(fù)責(zé)林長制實施情況監(jiān)督檢查、考核評估等具體工作,承辦自治區(qū)總林長交辦的有關(guān)事項。

(十一) 負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織擬定全區(qū)森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施;依法依規(guī)貫徹落實防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化工作;指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)工作。必要時,可以提請自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

(十二) 按規(guī)定權(quán)限,監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)相關(guān)制度,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

 (十三) 負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)和草原交流與合作事務(wù)。

(十四) 承擔(dān)自治區(qū)綠化委員會、拉薩南北山綠化指揮部、自治區(qū)國家公園示范區(qū)創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(十五) 完成自治區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2025年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)本級。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計14個處室,公務(wù)員編制10個處室和及4個事業(yè)編制處室。分別是辦公室(政策法規(guī)處)、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、森林資源管理處(林長制工作處)、草原管理處、林草改革發(fā)展和荒漠化防治處(退耕還林還草辦公室)、野生動植物和濕地資源管理處、自然保護(hù)地管理處、森林草原防火處、規(guī)劃財務(wù)處、人事處(機(jī)關(guān)黨委)、自治區(qū)長江天然林資源保護(hù)工程辦公室(自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心)、自治區(qū)森林病蟲害防治站、西藏林業(yè)信息中心、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2025年度預(yù)算明細(xì)表

(表格詳見附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2025年度

單位預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

部門預(yù)算收支增減變化情況

(一)單位收支總體情況

2025年收支總預(yù)算15326.39萬元。收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入15326.39萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出487.34萬元,衛(wèi)生健康支出253.09萬元,農(nóng)林水支出14257.75萬元,住房保障支出328.21萬元。

(二)單位收入總體情況

2025年收入預(yù)算15326.39萬元,主要為一般公共預(yù)算撥款收入,占預(yù)算收入100%。

(三)單位支出總體情況

2025年支出預(yù)算15326.39萬元,其中:基本支出4758.22萬元,占31.05%;項目支出10568.17萬元,占68.95%。

(四)財政撥款收支總體情況

2025年財政撥款收支總預(yù)算15326.39萬元。同比2024年度13932.36萬元增加1394.03萬元,主要原因是2025年度較2024年部門預(yù)算項目數(shù)增加,新增合理載畜量核定、林草碳匯開發(fā)專項等項目。其中收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括:社會保障和就業(yè)支出487.34萬元,衛(wèi)生健康支出253.09萬元,農(nóng)林水支出14257.75萬元,住房保障支出328.21萬元。

(五)一般公共預(yù)算支出總體情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2025年財政撥款收支總預(yù)算15326.39萬元。同比2024年度13932.36萬元增加1394.03萬元,主要原因是2025年度較2024年部門預(yù)算項目數(shù)增加,新增合理載畜量核定、林草碳匯開發(fā)專項等項目。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15326.39萬元,其中社會保障和就業(yè)支出487.34萬元,占預(yù)算支出的3.18%;衛(wèi)生健康支出253.09萬元,占預(yù)算支出的1.65%;農(nóng)林水支出14257.75萬元,占預(yù)算支出的93.03%;住房保障支出328.21萬元,占預(yù)算支出的2.14%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2025年預(yù)算數(shù)為437.34萬元,比2024年預(yù)算數(shù)425.07萬元增加12.27萬元,增長2.89%。主要是人員變動導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費有所增加。

2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 2025年預(yù)算數(shù)為50萬元,比2024年預(yù)算數(shù)56.01萬元減少6.01萬元,減少12.02%。主要是根據(jù)自治區(qū)人社廳提供退休人員職業(yè)年金估算數(shù)據(jù)進(jìn)行申報。

3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2025年預(yù)算數(shù)為210.48萬元,比2024年預(yù)算數(shù)204.54萬元增加5.94萬元,增加2.90%。主要是人員變動導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費有所增加。

4)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):2025年預(yù)算數(shù)為42.61萬元,比2024年預(yù)算數(shù)41.59萬元增加1.02萬元,增長2.45%。主要是人員變動導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費有所增加。

5)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運行(項): 2025年預(yù)算數(shù)為3689.58萬元,比2024年預(yù)算數(shù)3744.68萬元減少55.1萬元,減少1.47%。主要是辦公用房面積等重新核算錄入,相關(guān)公用經(jīng)費有所減少。

6)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項): 2025年預(yù)算數(shù)為523.23萬元,比2024年預(yù)算數(shù)114.81萬元增加408.42萬元。主要是2025年將部分小項目整合到林業(yè)草原執(zhí)法、督查工作經(jīng)費。根據(jù)年度績效考核結(jié)果,本年度機(jī)動經(jīng)費大幅增加。

7)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項): 2025年預(yù)算數(shù)為120萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加100%。主要是2025年新增該科目,按照規(guī)定“機(jī)構(gòu)設(shè)施運行維護(hù)”項目列入“機(jī)關(guān)服務(wù)”。

8)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項): 2025年預(yù)算數(shù)為2135.04萬元,比2024年預(yù)算數(shù)1130.5萬元增加1004.54萬元,增加88.86%。主要是2025年度新增相關(guān)資金項目。

9)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項): 2025年預(yù)算數(shù)為4074.09萬元,比2024年預(yù)算數(shù)1894.24萬元增加2179.85萬元,主要是2025年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項目。

10)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(hù)(項): 2025年預(yù)算數(shù)為59.8萬元,比2024年預(yù)算數(shù)196.15萬元減少136.35萬元,減少69.51%。因2025年度預(yù)算項目資金較2024年度有所減少。

11)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防沙治沙(項): 2025年預(yù)算數(shù)為198.16萬元,比2024年預(yù)算數(shù)832.43萬元減少634.27萬元,減少76.19。因2025年度相關(guān)項目資金有所壓減,項目數(shù)減少。

12)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)信息管理(項): 2025年預(yù)算數(shù)為480萬元,比2024年預(yù)算數(shù)533萬元減少53萬元,減少9.94%。主要是2025年度信息化運維項目及線路租賃項目按照評審結(jié)果,相關(guān)資金有所減少。

13)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項): 2025年預(yù)算數(shù)為194萬元,比2024年預(yù)算數(shù)305.46萬元減少111.46萬元,減少36.49%。因2025年度森林防火物資儲備經(jīng)費等安排項目資金有所減少。

14)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)草原管理(項): 2025年預(yù)算數(shù)為1065.94萬元,比2024年預(yù)算數(shù)2405.41萬元減少1339.47萬元,主要為2025年度相關(guān)項目資金數(shù)及項目資金有所減少。

15)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項): 2025年預(yù)算數(shù)為1580.9萬元,比2024年預(yù)算數(shù)10萬元增加1570.9萬元。因2025年度項目數(shù)及資金增加且新增“十五五”規(guī)劃類相關(guān)項目。

16)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款) 退耕還林還草(項): 2025年預(yù)算數(shù)為137.01萬元,2024年無此科目預(yù)算項目,故同比增加100%。2025年度按照規(guī)定“新一輪退耕還林還草落地上圖數(shù)據(jù)復(fù)核”等項目列入“退耕還林還草”。

17)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2025年預(yù)算數(shù)為328.21萬元,比2024年預(yù)算數(shù)319.11萬元增加9.1萬元,增長2.85%。主要是人員變動導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費有所增加。

(六)一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2025年一般公共預(yù)算基本支出4758.22 萬元,其中:人員經(jīng)費4235.89萬元,主要包括工資性支出(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助其他社會保險繳費失業(yè)保險工傷保險)其他工資福利支出個人取暖費獨生子女費煤油補(bǔ)貼加班補(bǔ)助休假探親費其他工資福利支出)職業(yè)年金繳費住房公積金醫(yī)療費對個人和家庭的補(bǔ)助撫恤金生活補(bǔ)助醫(yī)療費補(bǔ)助其他對個人和家庭的補(bǔ)助)其他對個人和家庭的補(bǔ)助西部計劃志愿者生活補(bǔ)助)

公用經(jīng)費522.33萬元,主要包括商品和服務(wù)支出辦公費水費電費郵電費取暖費差旅費維修(護(hù))費會議費培訓(xùn)費公務(wù)接待費福利費公務(wù)用車運行維護(hù)費公務(wù)通訊補(bǔ)貼電梯運行維護(hù)費食堂補(bǔ)助其他商品和服務(wù)支出)工會經(jīng)費

二、三公經(jīng)費安排情況

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為190.82萬元,其中:公務(wù)用車運行費189.82萬元(其中基本支出公務(wù)用車運行維護(hù)費82萬元),公務(wù)接待費1萬元, 無因公出國(境)費及公務(wù)用車購置費。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2024年221.01萬元減少30.19萬元,減少13.66%。主要是2024年為避免出現(xiàn)以前年度公車運行維護(hù)費資金缺口,進(jìn)行年中追加情況。除日常公用經(jīng)費保障外,在各處室項目資金中申報了相關(guān)公車運行維護(hù)經(jīng)費。2025年嚴(yán)格按照厲行節(jié)約過緊日子規(guī)定,對相關(guān)資金進(jìn)行了壓減。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年局機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算522.33萬元,比2024年預(yù)算數(shù)528.84萬元減少6.51萬元,減少1.23 %,主要是2025年度根據(jù)辦公用房面積重新核算錄入,相應(yīng)“商品和服務(wù)支出”資金有所減少。包括辦公費25.5萬元、水費10萬元、電費35萬元、郵電費15萬元、取暖費19.32萬元、差旅費65.41萬元、維修費25萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)費5萬元、公務(wù)接待費1萬元、福利費1.05萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費82萬元、其他商品和服務(wù)支出180.95萬元、工會經(jīng)費52.1萬元。

政府采購情況

2025年局機(jī)關(guān)政府采購預(yù)算9370.56萬元,其中,政府采購服務(wù)預(yù)算資金合計9210.56萬元(其中四個項目合計1454.82萬元為以前年度項目尾款采購資金),政府采購貨物預(yù)算資金合計160萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日,局機(jī)關(guān)資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)登記車輛16輛,其中,機(jī)要通信用車 1 輛、其他用車15輛(主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車、區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛以及其他臨時辦公人員接送車輛)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 1 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺

、項目績效目標(biāo)情況

2025年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋,實行績效目標(biāo)管理53個,資金15326.39萬元。其中:專項資金3941.59萬元。重點項目實行績效目標(biāo)管理2個,主要是林草生態(tài)綜合監(jiān)測3781.59萬元、合理載畜量核定955.94萬元,占年初項目支出預(yù)算總額30.91%。

在編制2025年預(yù)算時,對每個項目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價目標(biāo),將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強(qiáng)化績效預(yù)算管理,使我局預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。

七、其他需要說明的情況

(一)政府性基金預(yù)算支出總體情況

2025年度不涉及政府性基金安排的支出。

(二)扶貧資金管理使用情況

2025年度無扶貧資金

(三)政府債務(wù)情況

2025年度無政府債務(wù)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  

名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

行政經(jīng)費(機(jī)關(guān)運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機(jī)構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費:是指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務(wù)用車運行維護(hù)費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

十二重點項目:貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目,或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。


附件下載: 局機(jī)關(guān)部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx
上一篇:2025年西藏自治區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃 研究院單位預(yù)算 下一篇:《西藏自治區(qū)實施<中華人民共和國森林法>辦法(修訂草案)》(征求社會意見稿) 公開征求意見